黄瓜视频

黄瓜视频审计局2018年度部门决算

2019-09-23 来源:黄瓜视频审计局
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黄瓜视频审计局2018年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


目录

 

 

第一部分  黄瓜视频审计局单位概况...................... 1

一、部门职责......................................... 1

二、机构设置......................................... 2

第二部分  黄瓜视频审计局2018年度部门决算表............ 3

收入支出决算总表..................................... 3

收入决算表........................................... 4

支出决算表........................................... 5

财政拨款收入支出决算总表............................. 6

一般公共预算财政拨款支出决算表....................... 7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表................... 8

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........... 9

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................ 10

第三部分  黄瓜视频审计局2018年度部门决算情况说明..... 11

一、收入支出决算总体情况说明........................ 11

二、收入决算情况说明................................ 11

三、支出决算情况说明................................ 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................ 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............ 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........ 13

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算收入支出决算情况.................. 14

九、关于2018年度预算绩效情况说明................... 14

十、其他重要事项.................................... 16

第四部分  名词解释................................. 16

(一)机关运行经费.................................. 16

(二)“三公”经费.................................. 17

信息公开选项:主动公开............................. 17


第一部分  黄瓜视频审计局单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家审计方针政策,向人民政府报告审计工作,提出制定和完善有关法规及宏观调控的建议,制订审计业务规章制度和工作规划,并监督执行。

2、对县本级财政预算执行情况和其他财政收支情况,进行审计监督。向县人民政府提交县本级预算执行和其他财政收支的审计结果报告,受县人民政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告。

3、对乡镇人民政府预算的执行情况和决算,进行审计监督。

4、对县属国有及国有控股企业的资产、负债和损益情况,进行审计监督。

5、对地方金融机构的财务收支和资产、负债及损益情况,进行审计监督。

6、对县政府部门管理的和受县政府委托由社会团体管理的社会保障金,环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金,资金的财务收支,进行审计监督。

7、对县政府接收的国际组织和外国政府援助、贷款项目以及赠款项目的财务收支,进行审计监督。

8、对县直各部门、事业单位 及其下属单位的财务收支和专项资金使用情况,进行审计监督。

9、对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和工程决算,进行审计监督。

10、对法律、法规规定应由县审计局进行审计的其他事项,进行审计监督。

11、为贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施,组织行业审计、专项审计或审计调查,并向州审计局、县政府和有关部门反映情况,提出建议。

12、实施对县管党政领导干部和县属国有及国有控股企业负责人经济责任审计。

13、组织实施对县内部审计的指导与监督,监督社会审计组织的审计业务质量,组织审计专业培训。

14、与有关部门共同组织开展审计领域的对外交流活动。

15、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据编办核定,局机关内设52室,所属事业单位1个。内设股室分别为法制审理股、财政审计股、行政事业单位与外资运用审计股、经贸金融社保审计股、农业与资源环保审计股、经济责任审计室及综合办公室。所属事业单位为县投资审计中心;2018年部门决算编制范围包括局本级及1个所属事业单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  黄瓜视频审计局2018年度部门决算表

收入支出决算总表   

                                                          公开01

部门:黄瓜视频审计局                                         单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

547.71

一、一般公共服务支出

28

513.35

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.08

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

53.07

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

13.08

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

     

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出 

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

18.37

 

20

 

二十、粮油物质储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

547.79

本年支出合计

50

597.87

 用事业基金弥补收支差额

24

0.00

       结余分配

51

0.00

         年初结转和结余

25

58.54

         年末结转和结余

52

8.46

 

26

 

 

53

 

总计

27

606.33

总计

54

606.33

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

                                                                                                                               公开02

部门:黄瓜视频审计局                                                                              单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

547.79

547.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

 

201

一般公共服务支出

463.27

463.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

 

20108

审计事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010801

  行政运行

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010802

  一般行政管理事务

460.27

460.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

 

2010899

  其他审计事务支出

215.19

215.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

245.00

245.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

53.07

53.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.07

53.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

22.10

22.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

30.97

30.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

13.08

13.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

13.08

13.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

13.08

13.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

18.37

18.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

                   

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

支出决算表

                                                                                                         公开03

部门:黄瓜视频审计局                                                                  单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

597.87

297.31

300.56

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

513.35

212.79

300.56

0.00

0.00

0.00

 

20108

审计事务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

 

2010801

  行政运行

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

 

2010802

  一般行政管理事务

510.35

212.79

297.56

0.00

0.00

0.00

 

2010899

  其他审计事务支出

212.79

212.79

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

297.56

0.00

297.56

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

53.07

53.07

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

53.07

53.07

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.10

22.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

30.97

30.97

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

13.08

13.08

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

13.08

13.08

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

13.08

13.08

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

18.37

18.37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

18.37

18.37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

                 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                公开04

部门:黄瓜视频审计局                                                                           单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

555.92

一、一般公共服务支出

28

513.35

513.35

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

53.07

53.07

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

13.08

13.08

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

    

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

     

12

 

十二、农林水支出 

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

18.37

18.37

0.00

 

20

 

二十、粮油物质储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

555.92

本年支出合计

49

597.87

597.87

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

55.03

年末财政拨款结转和结余

50

8.12

8.12

0.00

一般公共预算财政拨款

24

55.03

 

51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

610.95

总计

54

605.99

605.99

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                      公开05

部门:黄瓜视频审计局                                                                                       单位:万元

   

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

597.87

297.31

300.56

 

201

一般公共服务支出

513.35

212.79

300.56

 

20108

审计事务

3.00

0.00

3.00

 

2010801

  行政运行

3.00

0.00

3.00

 

2010802

  一般行政管理事务

510.35

212.79

297.56

 

208

社会保障和就业支出

212.79

212.79

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

297.56

0.00

297.56

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

53.07

53.07

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.07

53.07

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

22.10

22.10

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

30.97

30.97

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

13.08

13.08

0.00

 

221

住房保障支出

13.08

13.08

0.00

 

22102

住房改革支出

13.08

13.08

0.00

 

2210201

  住房公积金

18.37

18.37

0.00

 

           

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                公开06

部门:黄瓜视频审计局                                                                                 单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 
 

301

工资福利支出

253.44

302

商品和服务支出

17.74

307

债务利息及费用支出

0.00

 

30101

  基本工资

70.96

30201

  办公费

2.15

30701

  国内债务付息

0.00

 

30102

  津贴补贴

56.13

30202

  印刷费

1.51

30702

  国外债务付息

0.00

 

30103

  奖金

42.56

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30107

  绩效工资

11.61

30205

  水费

0.29

31002

  办公设备购置

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30.97

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

13.08

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30112

  其他社会保障缴费

1.76

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

 

30113

  住房公积金

18.37

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

8.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

26.13

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

 

30305

  生活补助

26.13

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

 

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.78

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

8.35

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

4.65

 

 

 

 

人员经费合计

279.57

公用经费合计

17.74

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                                             公开07

部门:黄瓜视频审计局                                                                                  单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

8.44

0.00

0.00

0.00

0.00

8.44

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                     公开08

部门:黄瓜视频审计局                                                                                  单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  黄瓜视频审计局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

黄瓜视频审计局2018年年初结转和结余58.54万元,收入547.79万元,支出597.87万元,年末结转和结余67.57万元。年末结转和结余67.57万元。2018年较2017年收入减少13.63万元,降低2.42%;支出增加48.83万元,增长8.89%。变动原因为:新增人员及工资改革,增加基本工资、非统发绩效工资、退休人员工资及日常公用经费,新增绩效奖励。

二、收入决算情况说明

本年收入合计547.79万元,均为财政拨款收入,其中:一般公共服务支出463.19万元,占比84.56%;归口管理的行政单位离退休22.10万元,占比4.03%;机关事业单位基本养老保险缴费指出30.97万元,占比5.65%;行政事业单位医疗13.08万元,占比2.39%;住房公积金18.37万元,占比3.35%

三、支出决算情况说明

本年支出合计597.87万元,其中:一般公共服务支出513.35万元(基本支出212.79万元、项目支出300.56万元),占比85.86%;归口管理的行政单位离退休22.10万元,占比3.70%;机关事业单位基本养老保险缴费指出30.97万元,占比5.18%;行政事业单位医疗13.08万元,占比2.19%;住房公积金18.37万元,占比3.07%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年年初财政拨款结转结余58.28万元,本年收入合计547.71万元,其中一般公共预算财政拨款547.71万元。本年一般公共预算财政拨款支出合计597.87万元,其中一般公共服务支出513.35万元,社会保障和就业支出53.07万元,医疗卫生与计划生育支出13.08万元,住房保障支出18.37万元。年末财政拨款结转和结余8.12万元。

2018年较2017年财政拨款收入减少13.63万元,降低2.42%;支出增加48.83万元,增长8.89%。变动原因为:新增人员及工资改革,增加基本工资、非统发绩效工资、退休人员工资及日常公用经费,新增绩效奖励。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年支出549.04万元,2017年财政拨款本年支出数543.64万元。2018年支出597.87万元,2018年财政拨款本年支出数597.87万元,占本年支出的比重100%2018年较2017年财政拨款支出增加54.23万元,增长9.98%。变动原因为:新增人员及工资改革,增加基本工资、非统发绩效工资、退休人员工资及日常公用经费,新增绩效奖励。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出597.87万元。其中:一般公共服务支出513.35万元,占比85.86%;社会保障和就业支出53.07万元,占比8.88%;医疗卫生与计划生育支出13.08万元,占比2.19%;住房保障支出18.37万元,占比3.07%

(三)财政拨款支出决算具体情况

本年一般公共预算财政拨款支出合计597.87万元,比年初473.91万元增加了123.96万元,其中:一般公共服务支出比年初预算增加了116.79万元,原因是工资变动及新增人员导致行政运行开支增加,同时新增了国家建设审计项目;社会保障和就业支出比年初预算增加了6万元,原因是退休工资变动导致归口管理的行政单位离退休费增加,同时有新增人员故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加;住房保障支出比年初预算增加了1.17万元,原因是有新增人员故住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018一般公共预算财政拨款基本支出297.31万元,其中:人员经费279.57万元,占比94.03%(基本工资70.96万元、津贴补贴56.13万元、奖金42.56万元、绩效工资11.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.97万元、 职工基本医疗保险缴费13.08万元、其他社会保障缴费1.76万元、  住房公积金18.37万元、其他工资福利支出8万元、对个人和家庭的补助26.13万元);公用经费17.74万元,占比5.97%(办公费2.15万元、印刷费1.51万元、水费0.29万元、工会经费0.78万元、其他交通费用8.35万元、其他商品和服务支出4.65万元)。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计8.44万元,其中公务接待费8.44万元。

“三公”经费支出8.44万元比年初预算20万元减少了11.56万元,其中:主要原因是因为公车已上缴公车办,故无公务用车购置费、公车运行维护费开支;公务接待费减少了11.56万元,原因为按照要求,逐步缩减公务接待开支。

“三公”经费支出8.44万元比上年决算19.60万元减少了11.16万元,其中:主要原因是因为公车已上缴公车办,故无公务用车购置费、公车运行维护费开支;公务接待费减少了11.16万元,原因是按照文件精神,逐步缩减公务接待开支。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出8.44万元(公务接待费8.44万元)。公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元;因公出国(境)费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

 本年预算绩效收入250万元,均为年初预算安排,截止2018年末,已支出240万元,结余10万元。因目前正在开展上级安排的专项审计,故部分经费将用于该项目开支,同时因政府投资项目数量多、社会关注程度高,故采取独立审计或聘用有资质的社会中机构和人员两种方法进行审计,部分审计项目未达到支付购买中介服务的条件,将于2019年予以支付。

今年,我局根据上级审计机关安排和本局计划,积极稳妥的推进审计项目的开展。本年度局内审计项目计划12个,实际实施审计项目13个,已全部完成,出具审计报告13份、审计结果报告8份,完成率108%

审计查出主要问题金额80,034.61万元,其中违规金额198.93万元、管理不规范金额79,835.68万元;发现非金额计量问题64个。审计发现侵害人民群众利益48.26万元;审计期间整改金额66,711.33万元。审计处理处罚79,671.03万元,其中:应上交财政32,361.00万元,应减少财政拨款或补贴9,839.41万元,应归还原渠道资金31.546.96万元,应调账处理金额5,923.66万元。审计促进整改落实有关问题资金76,805.78万元,其中:已上交财政32,361.00万元,已减少财政拨款或补贴9,839.41万元,已归还原渠道资金31,513.03万元,已调账处理金额3,092.34万元;审计促进拨付资金到位63,753.98万元,审计后挽回(避免损失)9,959.41万元。提出审计建议30条,被审计单位采纳29条,采纳率96.7%

政府投资建设项目完成工程竣工结算审计项目34个(含局内计划项目1个)、涉及建设工程122个,工程项目竣工结算审计送审金额6.32亿元,审减金额0.98亿元,审减率15.6%

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出17.74万元,比2017年减少6.86万元,降低27.89%。主要原因是:按照文件精神,逐步缩减日常经费开支。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额14.41万元,其中:政府采购货物支出14.41万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018 12 31 日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

(一)机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费

纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 黄瓜视频审计局

 

 

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