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黄瓜视频广播电视台2018年度部门决算公开

发布时间:2019-09-27     稿件来源:黄瓜视频广播电视台

 

 

 

第一部分  黄瓜视频广播电视台概况

一、部门职责

 ①贯彻执行党中央、国务院及省、州、县有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和相关法律、法规,围绕县委、县政府的中心工作,为我县政治、经济、社会全面发展,把握正确舆论导向,依法进行广播电视宣传和舆论监督工作。

②负责县广播电视台电视中心、广播中心节目的采编、制作、审核、播控工作。

③负责对全台广播电视产业的建设和发展进行统筹规划和组织实施;

④负责全台的相关经营管理工作,组织审查广告播出,依法开展电视人才的培训、培养、引进和使用工作。

⑤会同县气象局开展气象预报和气象灾害预警等社会服务工作。⑥组织开展其他广播电视大型宣传活动的策划、拍摄、制作和播出工作。

⑦承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据编办核定,县广播电视台为一级全额拨款事业单位。内设办公室、人事股等8个股室,下设712台、电视差转台、电广宽带网络中心3个二级单位。核定编制88人,其中全额编制63人,自收自支编26人,年未在职实有数80人,其中全额编54人,自收自支编26人,退休人员31人。2018年部门预算编制范围包括本单位所有股室及内设机构

第二部分  黄瓜视频广播电视台2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:黄瓜视频广播电视台

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,307.11

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

67.66

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

872.93

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

101.67

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

38.64

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

380.81

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

36.36

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

1,374.77

本年支出合计

50

1,430.40

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

78.66

年末结转和结余

52

23.03

 

26

 

 

53

 

总计

27

1,453.43

总计

54

1,453.43

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

二、收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:黄瓜视频广播电视台

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,374.77

1,307.11

0.00

67.66

0.00

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

815.75

748.09

0.00

67.66

0.00

0.00

0.00

 

20701

文化

5.02

0.00

0.00

5.02

0.00

0.00

0.00

 

2070199

  其他文化支出

5.02

0.00

0.00

5.02

0.00

0.00

0.00

 

20704

新闻出版广播影视

795.73

733.09

0.00

62.64

0.00

0.00

0.00

 

2070401

  行政运行

515.63

515.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070405

  电视

200.43

163.00

0.00

37.43

0.00

0.00

0.00

 

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

79.67

54.46

0.00

25.21

0.00

0.00

0.00

 

20799

其他文化体育与传媒支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

101.67

101.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

86.22

86.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

16.23

16.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.99

69.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

15.45

15.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

15.45

15.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

38.64

38.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

38.64

38.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

38.64

38.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

382.36

382.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

382.36

382.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120803

  城市建设支出

382.36

382.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

36.36

36.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

36.36

36.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

36.36

36.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

三、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:黄瓜视频广播电视台

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,430.40

685.82

744.58

0.00

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

872.93

509.15

363.78

0.00

0.00

0.00

 

20701

文化

5.02

0.00

5.02

0.00

0.00

0.00

 

2070199

  其他文化支出

5.02

0.00

5.02

0.00

0.00

0.00

 

20704

新闻出版广播影视

867.91

509.15

358.76

0.00

0.00

0.00

 

2070401

  行政运行

509.15

509.15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070405

  电视

229.43

0.00

229.43

0.00

0.00

0.00

 

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

129.33

0.00

129.33

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

101.67

101.67

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

86.22

86.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

16.23

16.23

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.99

69.99

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

15.45

15.45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡抚恤

15.45

15.45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

38.64

38.64

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

38.64

38.64

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

38.64

38.64

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

380.81

0.00

380.81

0.00

0.00

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

380.81

0.00

380.81

0.00

0.00

0.00

 

2120803

  城市建设支出

380.81

0.00

380.81

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

36.36

36.36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

36.36

36.36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

36.36

36.36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

部门:黄瓜视频广播电视台

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

    

    

 

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1

924.76

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

382.36

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

805.27

805.27

0.00

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

101.67

101.67

0.00

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

38.64

38.64

0.00

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

380.81

0.00

380.81

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

36.36

36.36

0.00

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

本年收入合计

22

1,307.11

本年支出合计

49

1,362.74

981.94

380.81

 

 

年初财政拨款结转和结余

23

78.66

年末财政拨款结转和结余

50

23.03

21.48

1.55

 

 

  一般公共预算财政拨款

24

78.66

 

51

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

 

 

总计

27

1,385.77

总计

54

1,385.77

1,003.42

382.36

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

 

部门:黄瓜视频广播电视台

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

项目

本年支出

 

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

981.94

685.82

296.12

 

 

207

文化体育与传媒支出

805.27

509.15

296.12

 

 

20704

新闻出版广播影视

805.27

509.15

296.12

 

 

2070401

  行政运行

509.15

509.15

0.00

 

 

2070405

  电视

192.00

0.00

192.00

 

 

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

104.12

0.00

104.12

 

 

208

社会保障和就业支出

101.67

101.67

0.00

 

 

20805

行政事业单位离退休

86.22

86.22

0.00

 

 

2080502

  事业单位离退休

16.23

16.23

0.00

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.99

69.99

0.00

 

 

20808

抚恤

15.45

15.45

0.00

 

 

2080801

  死亡抚恤

15.45

15.45

0.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

38.64

38.64

0.00

 

 

21011

行政事业单位医疗

38.64

38.64

0.00

 

 

2101102

  事业单位医疗

38.64

38.64

0.00

 

 

221

住房保障支出

36.36

36.36

0.00

 

 

22102

住房改革支出

36.36

36.36

0.00

 

 

2210201

  住房公积金

36.36

36.36

0.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

部门:黄瓜视频广播电视台

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

人员经费

公用经费

 

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 

 

 

 

301

工资福利支出

608.66

302

商品和服务支出

44.16

307

债务利息及费用支出

0.00

 

 

30101

  基本工资

196.93

30201

  办公费

3.82

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

30102

  津贴补贴

31.19

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

 

 

30103

  奖金

96.68

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

 

 

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

30107

  绩效工资

138.88

30205

  水费

0.70

31002

  办公设备购置

0.00

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

69.99

30206

  电费

0.60

31003

  专用设备购置

0.00

 

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

1.99

31005

  基础设施建设

0.00

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

38.64

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

8.53

31008

  物资储备

0.00

 

 

30113

  住房公积金

36.36

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

 

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.01

31010

  安置补助

0.00

 

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

303

对个人和家庭的补助

32.99

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

 

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.16

31013

  公务用车购置

0.00

 

 

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.80

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.18

31021

  文物和陈列品购置

0.00

 

 

30304

  抚恤金

15.45

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

 

 

30305

  生活补助

17.55

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

 

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

3.21

399

其他支出

0.00

 

 

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

 

 

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

2.42

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

6.33

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

2.91

39999

  其他支出

0.00

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

1.42

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

11.07

 

 

 

 

 

人员经费合计

641.66

公用经费合计

44.16

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

部门:黄瓜视频广播电视台

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

预算数

决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

18.00

0.00

11.00

0.00

11.00

7.00

5.98

0.00

4.54

0.00

4.54

1.45

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

部门:黄瓜视频广播电视台

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

0.00

382.36

380.81

0.00

380.81

1.55

 

 

212

城乡社区支出

0.00

382.36

380.81

0.00

380.81

1.55

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

382.36

380.81

0.00

380.81

1.55

 

 

2120803

  城市建设支出

0.00

382.36

380.81

0.00

380.81

1.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 
                                                                                                   

 

 

第三部分  黄瓜视频广播电视台2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度部门决算收支总计1453.43万元,其中:上年结转和结余78.66万元,一般预算财政拨款收入924.76万元,基金预算收入382.36万元,事业收入67.66万元;2018年度部门财政拨款支出决算总计1453.43万元,其中:一般预算财政拨款支出981.94万元,基金预算支出380.81万元,事业支出67.66万元;下年结转和结余23.03万元。与上年决算数1350.84万元相比增加102.59万元,变动的主要原因是政府性基金收入的增加。

二、收入决算情况说明

2018年度部门决算收入为1374.77万元,其中:行政运行515.63万元占37.51%,电视支出200.43万元占 14.57%,其他文化支出5.020.37% ,其他新闻出版广播影视支出79.67万元占5.79 %,其他文化体育与传媒支出15万元占1.1%,事业单位离退休16.23万元占1.18%,机关事业单位基本养老保险缴费支出69.99万元占5.09%,事业单位医疗38.64万元占2.81 %,城市建设支出382.35万元占27.81%,住房公积金36.36万元占2.65%。死亡抚恤金15.45万元占1.12%

三、支出决算情况说明

2018年度部门决算支出为1430.4万元,其中:行政运行509.15万元占35.59%,其他文化支出5.020.35%,电视支出229.43万元占16.04%,其他新闻出版广播影视支出129.33万元占9.06%,事业单位离退休16.23万元占1.13 %,机关事业单位基本养老保险缴费支出69.99万元占4.89%,事业单位医疗38.64万元占2.7%,城市建设支出380.81万元占26.62%,住房公积金36.36万元占2.54%,死亡抚恤金15.45万元占1.08%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度部门财政拨款收入决算总计1385.77万元,其中:上年结转和结余78.66万元,一般预算财政拨款收入924.76万元,政府性基金预算财政拨款收入382.36万元,2018年度部门财政拨款支出决算总计1385.77万元,其中:一般预算财政拨款支出1003.42万元,政府性基金预算财政拨款支出382.36万元,下年结转和结余23.03万元。与上年决算数1050.3万元相比增加335.47万元,变动的主要原因是增加政府性基金收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年部门决算财政拨款本年支出数981.94万元,占本年支出的比重70.85%,与上年决算数867.87万元比较增加118.07万元,增加变动的主要原因是其他新闻出版广播影视支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度部门决算支出为981.94万元,其中:行政运行509.15万元占 51.85 %,电视支出192万元占19.55 % ,其他新闻出版广播影视支出104.12万元占 10.62%,事业单位离退休16.23万元占 1.66%,机关事业单位基本养老保险缴费支出69.99万元占7.15%,事业单位医疗38.64万元占3.9 %,住房公积金36.36万元占3.7%。死亡抚恤金15.45万元占1.57%

 

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出981.94万元,与年初预算数628.68万元对比增加353.26万元,其中:增加行政运行支出90.12万元,增加电视支出142万元,增加其他新闻出版广播影视支出104.12万元,事业单位离退休支出增加13.45万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出减少3.6万元,住房公积金支出减少8.27万元。死亡抚恤支出增加15.45万元。原因为当年广电项目资金的收入和支出无法做到预算安排导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为685.82万元,工资福利支出608.66万元占88.75 %,商品和服务支出44.16万元占 6.44%,对个人和家庭补助支出32.99万元占 4.81%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费总额5.98万元,为公务接待费用开支1.45,与年初预算数7.00万元比较减少5.55万元,减少变动原因是我台严格执行县委、县政府的相关文件精神,厉行节约,大力压缩公务接待开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算收入382.36万元,政府性基金预算支出380.81万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门在年初编制2018年度预算绩效管理和项目绩效目标,年中进行预算执行控制,年末进行预算绩效评价和报告等措施,并在黄瓜视频人民政府门户网对外公开。

十、其他重要事项

(一)政府采购支出情况。本部门2018年度无政府采购支出。

(二)国有资产占用情况。截至20181231日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车1辆,

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县级财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。